11月14日,灃東集團黨委書記、董事長陳夏軍主持召開集團審計工作黨委專題會,集團黨委班子成員、各單位主要負(fù)責(zé)人、各黨支部書記參加。
會議聽取了審計內(nèi)控部《關(guān)于灃東集團2016年-2018年度審計工作情況的匯報》。針對審計工作的下一步思路,陳夏軍強調(diào):一是要統(tǒng)一思想,提高認(rèn)識,增強做好審計工作的責(zé)任感。審計工作必須做到應(yīng)審盡審,凡審必嚴(yán),嚴(yán)肅問責(zé)。審計內(nèi)控部要定期向班子匯報審計工作情況,確保審計工作的獨立性、權(quán)威性,為集團科學(xué)決策提供依據(jù)。二是要正確認(rèn)識集團當(dāng)前審計工作面臨的形勢和存在的短板,審計工作要實現(xiàn)內(nèi)部全覆蓋,加強過程管理,嚴(yán)肅整改落實,形成合力,提升審計工作水平。三是要建立健全審計制度體系,實現(xiàn)規(guī)范化、程序化、標(biāo)準(zhǔn)化,同時強化監(jiān)督問責(zé),強化結(jié)果的運用,充分發(fā)揮審計工作揭露隱患、規(guī)范管理、促進發(fā)展的作用,助推集團健康、可持續(xù)發(fā)展。
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